kpr 2017 "bc" Bogdan Chudzikiewicz   < H

Historia zmian : kpr 2017
-- 970.01 -------------------------------------------------- 12.01.2017 ----@-
 :KSIĘGA
  1.Dodano eksport danych do JPK-PKPIR(2) (Jednolity Plik Kontrolny)
    za okres od pierwszego miesiąca do zamkniętego włącznie.
  2.Dekretacja dokumentów.
    Jeżeli dokument jest kosztowy (zapis do jednej z kolumn 10,11,13) i
    księgowana wartość operacji przekracza 15,000.00 zł oraz wpisania
    jest daty zapłaty to sprawdzane jest zaznaczenia "[x] zgodnie z PrDzGo",
    czyli oświadczenie, że dokument został uregulowany zgodnie z Art. 22p.1)
    ustawy PDOF. Jeżeli dokument został zapłacony np. gotówką należy zmienić
    dekret księgowy na kolumnę[0] lub kolumnę[15] nie ujmując go tym w koszty.
  3.W przypadku późniejszej spłaty wcześniej wprowadzonego do kosztów takiego
    dokumentu nie za pośrednictwem przelewu należy dokonać jego wyksięgowania
    stosownym dekretem zawierającym datę, miesiąc wyksięgowania, numer
    dokumentu jaki korygujemy - więcej Art.22p 2) ustawy PDOF, co dzieje się
    w przypadku dokonywania spłaty dokumentu z programu (F7).
 :EWP
  1.Dodano eksport danych do JPK-EWP(1) (Jednolity Plik Kontrolny)
    za okres od pierwszego miesiąca do zamkniętego włącznie.
 :DEKLARACJE
  1.Zaliczki na PID-5 i PID-5K rozliczane wg algorytmy Art.27 pkt 1b,
    i taką "skalę" ustawiono w stałych podatkowych.
 :VAT
  1.Nowsze deklaracje VAT
    VAT-EU(4) -tylko miesięczne, możliwość przekazywania tylko elektronicznie,
               wydruk tylko na potrzeby własne, oraz zgodnie z opisem
               "Wiersze w części C, D i E stanowią listę rozwijalną."
               Nie ma załączników. UE/A, UE/B i UE/C
               (Dz.U.2268/2016)
               XML wzór 2017.01.11.3846 (ważny od 25.01)
    VAT-UEK(4)-j/w
              -XML wzór 2017.01.11.3845 (ważny od 25.01)
    VAT-27(2) -j/w i "Wiersze w części C, D stanowią listę rozwijalną."
               Jeden dokument, bez wielokrotności (Dz.U. 2269/2016)
               XML wzór 2017.01.11.3844 (ważny od 25.01)
    VAT-9M(7) -zmiany w treści przypisów (Dz.U. 2273/2016)
              -XML wzór 2017.01.11.3843 (ważny od 25.01)
  2.Rezygnacja z deklaracji VAT-7D i rozliczania do niej zaliczek wpłat.
  3.Dodano rejestr "Rozliczenie podatku należnego", w który wpisujemy
    dokumenty sumowane w deklaracji VAT-7 od pozycji C. 36. do 39.
    a jakie muszą być uwzględniane przy generowaniu plików JPK i
    spełnienia wymogu art. 109 ust.3 ustawy o VAT.
  4.Deklaracja VAT-7 zwrot w terminie 25 dni:
    - dodano do konfiguracji VAT datę zarejestrowania podatnika jako
      czynnego VAT, ponieważ warunkiem odliczania jest bycie
      zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz w tym okresie należało
      składać deklaracje (o których mowa w art.99 ust.1-3 ustawy)
    - deklaracja przy zatwierdzaniu wg ustawień w konfiguracji ustala
      sposób zwrotu i w przypadku zwrotu w terminie 25 dni sprawdza:
      1a)-czy dokumenty kosztowe są w zapłacone, z uwzględnieniem
          "w Banku wPL/SKOK"
      1b)-czy łączna kwota reszty faktur niespełniająca pkt 1) nie
          przekraca 15.000 zł
      1d)-ujmuje tylko te dokumenty "obustronne" (D), jakich kwota została
          wykazana w podatku należnym (C)
      2) -sprawdza, czy kwota przeniesienia z poprzedniej deklaracji
          nie przekracza 3.000 zł
      4) -czy pomiędzy ustawionym okresem zarejestrowania podatnika jako
          czynnego a miesiącem deklaracji jest co najmniej 12 miesięcy
    - jakakolwiek ingerencja kwotowa w deklarację (klawiszem Ctrl-F4)
      ze względu na nieliniowość obliczeń wyłącza automat przeliczenia.
      Ponowne "programowe" przeliczenie po wprowadzeniu zmian, możliwe jest
      do wykonania z ekranu "E.kwota na rachunek bankowy" klawiszem F5.
      W oknie pojawia się zakładany algorytm przeliczenia i ich wykonawcę.
  5.Dodano generowanie JPK-VAT(2) za okresy miesięczne lub na żądanie
    kontroli za okres od pierwszego miesiąca do zamkniętego włącznie.
 :Zanieczyszczenia
  1.Stawki opłat wg Mon.Pol.718/2016
 :Pracownicy
  1.Nowy PIT-2(5) o odliczaniu 1/12 kwoty wolnej
    Dz.U. 58/2017 z 11.01.2017
  2.Umowy zlecenie:
    - dodano stawkę godzinową, ilość przepracowanych godzin,
      oraz algorytmy sprawdzające zachowanie minimalnej stawki
    - rozbito (umowy zlecenia/o dzieło) na dwie osobne grupy
    - dodano wydruk Ewidencji Czasu Pracy
    - modyfikacja Rachunku za umowę w związku w w/w parametrami
    - odrębne wzory zawarcia umów dla zlecenia, o dzieło, aktywizacyjnej
    - monitowany jest i wyświetlany stosowny komunikat jeżeli okres umowy
      jest dłuższy niż miesiąc
  3.Obliczanie zaliczki od wynagrodzeń: (stosownie do Dz.U.1926/2016)
    W przypadku przekroczenia w poprzednim miesiącu pierwszego progu skali
    podatkowej niezależnie od tego czy się rozliczamy samodzielnie czy z
    małżonkiem, czy własną stawką czy ustawową, pozbawia nas prawa do
    miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę (46,33zł)
  4.Naliczanie zaliczki za grudzień na PID-5 w trybie rocznym i podatku od
    PIT-40 używany jest wewnętrzny algorytm, ponieważ skomplikowanie jego
    wyliczania wyklucza zasadność uniwersalne ustawienie w ekranie edycji
    stałych podatkowych.
 :Biuro
  4.UWAGA - nie ma możliwości wygenerowania JPK-FA(1) z faktur wystawionych
    przez biuro. Sugeruje się używanie programu FR352, jakiego konstrukcja
    i zakres wprowadzanych danych jest wystarczający do jego wygenerowania.
 :Program.
  1.Zmiany w bibliotece bcPrint.dll: obsługa wydruku do 4-rech bloków danych
    niezbędna do wypełnienia list rozwijanych nowych wersji deklaracji

-- 970.01a ------------------------------------------------- 18.01.2017 ------
1.Umowy zlecenia:
  -dodano pole opisowe Limit (godzin pracy w miesiącu) jakie to
   (o ile wartość wpisana>0) jest wykorzystane jako punkt w zawieranej umowie.
  -umowy z osobami zagranicznymi:
    -przy tworzeniu dodano zapytanie o sposób ubezpieczenia,
    -dodano też znacznik Ewidencji Czasu Pracy i stawkę godzinową
2.Dodano podstawę ubezpieczenia zdrowotnego dla właścicieli 3 303.13 zł/m-c

-- 970.01b ------------------------------------------------- 23.01.2017 ------
3.Wydruk graficzny rejestrów zbiorczych - dodano linię a adresem kontrahenta
4.Lista druków z danych pracownika "F8" - możliwość dodania własnych pozycji,
  opisane to zostało szczegółowo w \#BIN970\TECH\KPR_DLL.TXT
  Lista druków z umowy zlecenia "F8" - j/w
  Lista druków z listy pracowników "F8" - j/w
5.Zmiany opisów do obciążenia odwrotnego 17.1.8) dla deklaracji VAT-27
6.Drobne zmiany algorytmów w bcPrint.dll

-- 970.01c ------------------------------------------------- 25.01.2017 ------
7.Modyfikacje wydruków Umów zleceń/o dzieło - eksportu do PDF
8.Eksport do PDF listy płacy - jeżeli wybrano grupę, to jej numer dodany
  do proponowanej nazwy pliku
9.Obrót wolny od VAT, umknął z instalatora w wysokości 200,000 zł
10.Kontrolę złych długów rozciągnięto do czterech lat w stecz,
   dla przypomnienia ustawiamy w menu:Firma->Ustawienia złe długi.
11.Poprawiono algorytm spłaty gotówką dla dokumentów > 15 000 (art.22p)
   przy spłatach (F7) w późnieszym terminie.
   -- 26.01.2017 --
12.Dodano wdrukowanie w VAT-7(17) i VAT-7K(11)

-- 970.01d ------------------------------------------------- 27.01.2017 ------
   Poprawka krytyczna.
13.Deklaracje VAT-7 - nie można było otworzyć zatwierdzonej deklaracji.

-- 970.01e ------------------------------------------------- 29.01.2017 ------
14.Wybór firmy. Rozszerzono pole Info do 25 znaków
15.Pracownicze wydruki graficzne:
   - nowelizacja interaktywnego druku ŚwiadectwoPracy wg Dz.U.2292/2016
   - dodano interaktywy druk Rozwiązania umowy o pracę
   - nowelizacja interaktywnego druku Zawarcia Umowy (autor Konrad Jasiński)

-- 970.02 -------------------------------------------------- 01.02.2017 ------
16.Poprawki "redakcyjne" umowy zlecenia Par.12 pkt 3
17.Poprawki przypisów dla druków rozliczenia vat wg art.91: V_ART91 i V_ART91_
18.Bierny Płatnika VAT:
   - do listy rejestrów powrócił rejestr "Świadczenia usług poza PL"
   - zabroniono utworzenia deklaracji VAT-7
19.Poprawiono domyślną nazwę wywoływanego sterownika PIT-2 na P2(5)

-- 970.02a ------------------------------------------------- 02.02.2017 ------
20.Zmiana domyślnego ustawiania sposobu "oskładkowania" Umów "bezosobówki":
   - Umowa Zlecenie: wybór z menu (pozostaje jak było)
   - Umowa o dzieło, Przychody Zryczałtowane "200", Przychody osób
     zagranicznych: wybór sposobu przy tworzeniu nowej umowy
   - Aktywizacyjna: domyślnie pełen ZUS - sposób finansowania f(koduUb)
   - Wypłaty jednorazowe - bez ZUS
   - Tylko o~ZUSowana wypłata - pełen ZUS

-- 970.02b ------------------------------------------------- 05.02.2017 ----@-
21.Umowy zlecenia: Zmiana nazewnictwa w wydrukach
    było: Ewidencja Czasu Pracy
    jest: Ewidencja liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.
   Wydruk dla okresu pracy przekraczającego 31 dni, skrócono do 31.
   Dodano drugą wersję wydruku "UZ_ECP1"

   -07.02.2017 -
22.VAT-27(2) drukowanie graficzne dla spółek nie działało.

-- 970.02c ------------------------------------------------- 08.02.2017 ------
23.Umowy zlecenia:
   - po naciskach dodano ilość przepracowanych minut
   - do poprawki #21 - zmieniono również nazewnictwo w Rachunku za umowę

-- 970.02d ------------------------------------------------- 09.02.2017 ------
24.Jeżeli wcześniej generowany był jakiś niekompletny XML (np. w PIT-11
   brakowało kodu urzędu) i sygnalizowane było to błędem, to generowanie
   pliku JPK po tym wydarzeniu też było sygnalizowane błędem.
25.Wydruk rachunku za umowę zlecenie - dodano pozycję minut w czasie w.u.
   wykonywania pracy i dopisek na dole o potwierdzeniu czasu w.u.

-- 970.02e ------------------------------------------------- 09.02.2017 ------
26.Ustawianie współrzędnych wdrukowania XY wyrzucało program przy wpisaniu
   ujemnej kwoty przesunięcia.
27.Dowód wewnętrzny: dodano możliwość nazwania/wybrania "Dowód księgowy"
28.Dekret księgowy: blok storna wg art.22p drukował się zawsze.
   -10.02.2017 -
29.Kolejne modyfikacje wzoru Rachunku za umowę zlecenie

-- 970.02f ------------------------------------------------- 11.02.2017 ------
30.PIT-4R i PIT-8AR zaznaczone jako korekta, zawsze załączały ORD-ZU(1),
   teraz tylko jak będzie w nich treść (wpisana od pierwszej linii)
31.Przy zamykaniu miesiąca dodano informacje o obowiązku utworzenia
   i przesłania miesięcznych informacji VAT-27(2) i/czy VAT-UE(4)
   wyłącznie w formie elektronicznej.

-- 970.02g ------------------------------------------------- 19.02.2017 ------
32.Opłaty za usługi biura. NIP w zaksięgowanych dokumentach zapisywał
   się bez kresek.
33.Zmiana opisu nagłówków w rejestrze nabyć (na potrzeby deklaracji VAT).
34.Poprawka JPK-PKPiR(2): bloku dodatkowych spisów z natury w trakcie roku.
35.Do umów ryczałtowych - dodano pole "[x] umowa na wykonanie dzieła"
   zaznaczenie którego drukuje umowę i rachunek jak dla wykonania dzieła.

-- 970.03 -------------------------------------------------- 06.03.2017 ------
36.Rozliczanie niezapłaconych: dodano bezpiecznik na uwzględniający nie-
   uwzględnianie dokumentów zapłaconych częściowo w kwocie >= od wartości
   co mogło się zdarzyć przy importowaniu dokumentów z innych systemów.
37.Dodano kod wyrejestrowania z ZUS 800, zmiana opisu kodu ubezpieczenia 1134
                                                          -- 23-03-2017 ----@-
38.VAT-27(2) - XML dla korekty nie przenosiły się zaznaczenia
   pozycji "Zmiana danych [x] Tak"
39.Graficzny wydruk Dowodu wewnętrznego/księgowego - poprawienie literówki

-- 970.04 -------------------------------------------------- 03.04.2017 ------
40.Absolutny rok początkowy firmy przesunięto na 2010,
   co umożliwia kompatybilna edytowalna obsługa zaliczek
   i zaszycie w programie skali podatkowej za lata 2010..2017.

-- 970.04a ------------------------------------------------- 18.04.2017 ------
41.Ponieważ część klientów czasami używa KPR na komputerach z dotykowym
   ekranem i nie mają używanego przez program klawisza Esc, to w KPR
   dodano emulację klawisza Esc poprzez dotknięcie (kliknięcie) lewego
   górnego punktu na ekranie (dla ścisłości współrzędnie y:x 1:1 i 1:2)
42.Księgi administracja: dodano pozycję "Operacje na Terminie zapłaty"
   w której można skasować termin zapłaty, lub ustawić datę zapłaty
   w obrębie wybranego miesiąca w dokumencie, pod warunkiem, ze dokument
   ten nie został już wprowadzony do operacji złych długów.
43.Generowane VAT-UEK(4) z brakiem zaznaczenia "[ ] generuj z blokiem..."
   obarczone było błędem uniemożliwiającym wczytanie pliku do PDFów

-- 970.06  ------------------------------------------------- 12.06.2017 ------
44.Wydruk dokumentu zawarcia Umowy zlecenia/o dzieło - miejscowość zawarcia
   pobierana tylko z adresu siedziby, a nie zamieszkania dla osób fizycznych.
45.Graficzny wydruk osobnego załącznika VAT-ZZ i VAT-ZT nie drukował numeru NIP
46.Graficzny wydruk RCA - blok wypadkowe finansowane przez Budżet - drukowała
   się kwota z pozycji Rentowe (poprawka w pliku danych RCA4.FRD).
47.Do algorytmu zamiany dekretu ze sprzedaży netto na sprzedaż_oo dodano
   bezpiecznik usuwający pozycję netto i vat i podpowiadający pozycję
   kwoty do _oo jako sumę pozycji dekretu bez vat.

-- 970.06a ------------------------------------------------- 19.06.2017 ------
48.Nowy wydruk świadectwa pracy - wzór Dz.U. 1044/2017 - plik D_SWPR_1044.FR3

-- 970.09a ------------------------------------------------- 14.09.2017 ------
49.Wprowadzenie wartości kwotowych w dokumencie.
   Domyślnie wartość "0.00" jest pustą, zerem nie znaczącym, ignorowaną przez
   program wartością i np. zapisanie dokumentu bez wartości nie jest przez
   program dopuszczalne, a na wydrukach czy eksportach danych wartości tej
   po prostu nie ma.
   Czasami jednak owe zero jest potrzebne, np. przy dekretacji zerowej faktury
   vat rozliczającej np.zaliczki. Wówczas możemy klawiszem "Alt-0" ustawić
   wartość pola kwota na "twarde" zero, tj. zero traktowane jako wartość
   liczbową do wydruku, sprawdzenia wprowadzenia wartości, eksportu etc.
   Technicznie to wartość 0.00001 czyli 1/1000 grosza, jaka nie ma wpływu na
   sumowanie danych dokumentu.
   Po ustawieniu tej wartości (Alt-0) na ekranie wyświetla się jako "****o.oo"
   i można tą wartość skasować klawiszem Delete, przywracając "normalne  0.00"
50.Przygotowanie pod możliwość uruchomienia importera danych z innych
   programów do KPR - programu Import2KPR.exe z sekcji DLL.
   Program do importowania na stronie https://bcsopot.com.pl/import2kpr.php.
51.Graficzne świadectwo pracy - ograniczono długość pól do 80 znaków
   by wpisywane wartości nie uciekały w wydruku i eksporcie do PDF

-- 970.09b ------------------------------------------------- 26.09.2017 ------
52.Rozliczający się z VAT kwartalnie mogą zatwierdzać miesięczne deklaracje
   VAT-27 i VAT-UE przed zamknięciem zapisów miesięcznych w kwartale
   (ponieważ często w trakcie okresu klienci dają tylko te faktury, jakie
    powinny być ujęte w tych informacjach, a resztę dokumentów dostarczają
    na koniec kwartału).
53.Na prośbę użytkowników mała roszada w menu zestawień i VAT.

-- 970.09c ------------------------------------------------- 27.09.2017 -@----
54.Deklaracja VAT-UE i korekaty VAT-UEK: dodano możliwość utworzenia
   obrazu "deklaracji VAT-UE po korekcie", wówczas kolejna korekta zawiera
   pozycje korygowane, nie występujące w ostatniej "deklaracji po korekcie"

-- 970.09d ------------------------------------------------- 30.09.2017 ------
55.Wydruk świadectwa pracy: pkt 4a i 4b podzielono na wydruku na dwie linie.
56.Pracownik, rozliczanie wspólnie ze współmałżonkiem:
   - domyślne odliczenie od podatku (klawiszem spacji) wprowadza podwójną
     kwotę 1/12 odliczenia rocznego (o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1)
   - po przekroczeniu w poprzednim miesiącu pierwsze progu podatkowego
     nie jest zerowane odliczenie, tylko przyrównana jego wysokość do
     pojedynczej kwoty odliczenia 1/12

-- 970.10  ------------------------------------------------- 02.10.2017 ------
57.FGŚP za Wrzesień 2017.
   "Od 5 września 2017 r. zmodyfikowano definicję pracownika, za którego
   występuje obowiązek opłacania składki na FGŚP. Zmianę w tym zakresie
   wprowadził art. 1 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o
   ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (...)
   (Dz.U.1557/2017)

   Jeśli za daną osobę, wskutek ww. zmian, trzeba aktualnie opłacać składkę
   na FGŚP (a wcześniej takiego obowiązku nie było), wówczas jej wysokość
   za wrzesień 2017 r. powinna zostać ustalona od podstawy wymiaru ustalonej
   proporcjonalnie za okres 26 dni, tj. za okres od 5 do 30 września."

   Jak to jest rozwiązane w programie ?
   Dla września [ ] FGŚP przyjmuje trzy wartości:
    [ ]-nie naliczaj składki (tak jak było)
    [x]-wylicz normalnie (tak jak było)
    [p]-wylicz składkę w proporcji wg wzoru: 26*Podstawa/30*%składki
 Uwaga:
  1) Dla Wynagrodzeń - wg podstawy za miesiąc - tu nie ma problemów,
   no chyba, że osoba zatrudniona pomiędzy 01-04.09 lub zwolniona od 05.09
   i wówczas algorytm nie działa .. należy wysokość składki skorygować.
  2) Dla Umów zlecenia - dla takiego przypadku należy umowę podzielić na dwa
   okresy do 04.09 (odznaczyć [ ] FGSP) i od 05.09 (zaznaczyć [x] FGSP)

-- 970.10a ------------------------------------------------- 17.10.2017 ------
58.Zmiana algorytmu przesortowania bazy kontrahentów klawiszem CtrlS
59.Przelewy wg DRA do ZUS wystawiane od dnia 01.01.2018 (wg wyjaśnień z ZUS
   niezależnie za jaki okres) będą używały nowych numerów i standardowego
   wzoru przelewu bankowego. W związku z tym dodano indywidualny "Nr Rachunku
   Składkowego" w danych firmy, wprowadzany w pozycji menu: Firma / Dane Firmy
   / Dane płatnika ZUS oraz dla właściciela, wprowadzany w jego danych ZFA
   jeżeli rozlicza się samodzielnie (tu wprowadzamy jedynie cyfrę kontrolną
   i trzy cyfry uzupełniające do numeru NIP).
   Program ustawia właściwe sposoby wydruku przelewów wg daty "Wydrukowania"
   (- do ustawienia w konfiguracji system:Konfiguracja:Ustawienia wydruków)
   Nowy numer ma budowę : kk 6000 0002 016d ddNN NNNN NNNN gdzie
   kk-to cyfra kontrolna, ddd-nadany wyróżnik klienta, N..-NIP płatnika
60.Przygotowanie bazy kontrahentów i automatów pod obsługę StatusuNIP
   ustawianą programem Import2KPR.exe. W tabeli bazy kontrahentów i
   automatów księgowych przed NIPem pojawiają się wyróżniki:
    '!' dla firm nie będących czynnym podatnikiem VAT,
    'z' dla podatników zwolnionych z VAT,
    '?' dla błędnej budowy NIPu

-- 970.10b ------------------------------------------------- 20.10.2017 ------
61.Dodano ustawianą w konfiguracji programu możliwość wyświetlania NIPów
   bez kresek w tabeli bazy adresów i automatów księgowych.

-- 970.11  ------------------------------------------------- 10.11.2017 ------
62.Operatorzy: dodano opcję "możliwość uruchamiania programów z menu DLL",
   w miarę potrzeby proszę poustawiać u operatorów.
63.Zmiany w zakresie wywołania programu RRMUA(z) (zbiorcze roczne RMUA)
64.Zmieniono procedurę wprowadzania numeru Indywidualnego Rachunku
   Składkowego ZUS by uchronić przed wpisaniem niewłaściwego czy wysłanego
   przez oszustów.
   Numer IRS można sprawdzić na stronie https://www.eskladka.pl
65.Świadectwo Pracy: zwiększenie do trzech linii pozycji 6. 11),12) i 13)
Tech:
   RODO-Et.1, DLL-screen

-- 970.12  ------------------------------------------------- 08.12.2017 ------
66.Księgi|Przeglądanie pełne - klawisz CtrlF10 - dodano możliwość usunięcia
   wszystkich zapisów po bieżącym - np. po zaimportowaniu partii dokumentów
   nie do właściwej firmy

-- 970.12a ------------------------------------------------- 13.12.2017 ------
67.PIT-8AR: przychody nieopodatkowane (stawka podatku=0%) od tej wersji
   nie są pobierane do tego PITa.
68.Umowa o Dzieło - druk umowy - poprawki literackie.

-- 970.12b ------------------------------------------------- 18.12.2017 ------
69.Od wersji 970.10b uciekła z ekranu pakietu pracowników edycja pozycji
   "Maksymalna roczna podstawa wymiaru składek"
70.Generowanie JPK-VAT: na prośby użytkowników numer NIP przesyłany jest
   bez kresek, o ile ustawiono wyświetlanie NIPu bez kresek (970.61),
   tj. składający się tylko z cyfr i liter (dla nipów UE)
71.Pracownicy: wydruk zaświadczenia, dodano numer PESEL pracownika.

-- 970.12c ------------------------------------------------- 20.12.2017 ------
72. Usunięcie z programu PIT-12 i PIT-40, jako nie obowiązujące dla
    rozliczeń za 2017 rok.

-- 970.12d ------------------------------------------------- 21.12.2017 ------
73. W wersji .12c w podliczaniu danych - nie sumowało deklaracji VAT7

-- 970.12e ------------------------------------------------- 24.12.2017 ------
74. Zmieniono tworzenie przelewu do ZUS od 01.01.2018 z menu: Biuro
    Polecenie przelewu - na nowego typu (nowy generował się tylko z DRA).

-- 970.12g ------------------------------------------------- 17.01.2018 ------
75. Zamykanie miesiąca - wyświetlało niepoprawną informację o VAT-MAX
76. Poprawki literowe w Świadectwie Pracy
77. Jeżeli skasowano "datę na wydrukach" to drukował się z DRA stary przelew.

-- 970.12i ------------------------------------------------- 17.01.2018 ------
78. Poprawka do .12g,h PID-5 - kwota do wpłaty nie była pomniejszana o kwoty
    naliczonych poprzednich przypisów i nie przeliczało poprawnie zmian.

-- 970.14a ------------------------------------------------- 01.02.2018 ------
79. Dodano parametr .modeXML do plików ARK - podmieniający znaki & < i >
80. Zanieczyszczenia - dodano informację, że dla kwoty < 100.00 zł
    nie trzeba składać sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska.
81. Generowanie pliku JPK-PKPiR(2): dodano automatyczne wypełnianie pustego
    pola Firma i Adres, jakie nie musi być wypełniane w przypadku dowodów
    wewnętrznych i zestawień - słowem "dw"

-- 970.14b ------------------------------------------------- 02.02.2018 ------
82. Odpowiedź od najświętszej wyroczni FM w JPK z dnia 01.02.2018:
    Jak w 2018 roku złożyć korektę po wprowadzeniu nowej struktury JPK_VAT ?
    Korekty JPK_VAT za okresy rozliczeniowe sprzed 2018 r., przesyłane do dnia
    31.01.2018 r. włącznie, należy składać na dotychczas obowiązującej wersji
    struktury JPK_VAT(2). Natomiast korekty JPK_VAT, które będą składane już
    od 1.02.2018 r. (niezależnie od tego, którego okresu rozliczeniowego będą
    dotyczyć) należy składać na nowej wersji struktury JPK_VAT(3).
83. Poprawka aktualizacji #79, na wydrukach ARK pojawił się "&nnn;".

-- 970.15a ------------------------------------------------- 20.03.2018 ------
84.Zamykanie programu przez kliknięcie na [x] okna windows:
   - informacja, że to niepoprawnie
   - próba ochrony najważniejszych plików przed awaryjnym zamknięciem lub
     zatarciem przez system windows niedomkniętych plików danych.

-- 970.19a ------------------------------------------------- 27.05.2019 -----
85.JPK_PKPIR. Blok <PKPIRInfo>, pozycja <P_3> "Razem koszty uzyskania
   przychodu, wg objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów"
   nie ujmowała (mimo zaznaczenia w menu Firma - spisy z natury)
   różnicy remanentowej.

-- 990.83a ------------------------------------------------- 16.03.2021 -----
86.DRA: Fundusz kościelny - nie wyliczało składki wypadkowej w przypadku
   finansowania przez ubezpieczonego i fundusz kościelny. W przypadku
   wybrania do rozliczania NFZ tylko przez fundusz kościelny nie pokazywało
   tej składki.

-- 990.84a ------------------------------------------------- 15.11.2023 -----
87.JPK_PKPiR(2)
    Poprawiono algorytm wypełniania pozycji spisów z natury w trakcie roku
    z zerową wartością, oraz spisu na koniec stycznia.


--- koniec -------------------------------------------------------------------
Plik do pobrania : kpr 2017

Upna początek